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1、完善各项内部控制制度以及通过对审计事项的风险、控制、治理过程的评价与监督等方面的工作;2、组织制定年度审计计划,开展独立客观的确认工作和咨询活动;3、设计并下发运营分析模板,撰写企业财务经营分析,为企业经营提供决策依据,确保财务分析及时有效并持续改进;4、成本核算、预算分析、税务申报、应付、应收、出纳等财务工作;5、编制、披露公司定期报告、临时公告,保证公司信息披露无差错。
最好有过相关的经验,能积极配合工作
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